你好!是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款。出納記9號(hào)。會(huì)計(jì)記15號(hào)不影響的
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個(gè)家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,當(dāng)時(shí)村里會(huì)計(jì)應(yīng)該給我打個(gè)條才對(duì),我對(duì)賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個(gè)單子,什么情況呢?就是說,我和會(huì)計(jì)之間的這個(gè)事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個(gè)我不記得有 現(xiàn)在村里會(huì)計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對(duì) 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個(gè)單據(jù)啊 我和會(huì)計(jì)之間的事,難道會(huì)計(jì)做好了單據(jù)會(huì)直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個(gè)支出單也不是出納員制作的,是會(huì)計(jì)做的 還有一份是會(huì)計(jì)那里記賬員做的 這個(gè)是不是和出納員沒關(guān)系啊?會(huì)計(jì)怎么會(huì)不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號(hào)出的錢都是我支出對(duì)吧?
是這樣的,我7月份報(bào)銷了員工6月的公司寬帶費(fèi)499,該員工已離職,我就先做了一個(gè)報(bào)銷憑證,因 為還沒有收到發(fā)票。我按照之前財(cái)務(wù)的做法就記得其他應(yīng)收款-外部往來-預(yù)存話費(fèi),貸銀行存款。后面發(fā)票下來了,我借管理費(fèi)用-寬帶費(fèi),應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸的其他應(yīng)收款外部往來-預(yù)存話費(fèi)。但是這個(gè)我們總監(jiān)說是錯(cuò)的,我不是很能明白該怎么改它。
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!!!
12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;多報(bào)銷的部分;要回退給你公司;你做其他應(yīng)收款;借管理費(fèi)用-差旅費(fèi);其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧
12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說明嗎?還是怎么處理呀?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,我是登記現(xiàn)金日記賬的呃,我不算會(huì)計(jì),然后我是發(fā)現(xiàn)那個(gè)科目是其他應(yīng)收款,我寫成管理費(fèi)用,那么我日記賬應(yīng)該怎么改?是不是用紅筆寫一行那個(gè)沖掉九號(hào)那筆墊付水電費(fèi),然后再用黑筆,15號(hào),然后就其他應(yīng)收款
在15號(hào)直接紅字更改借方科目為其他應(yīng)收款就行了。實(shí)際上,出納可以不登記對(duì)方科目的
我還有做記賬憑證呢,那我明天的日期寫一張記賬憑證寫一筆紅色的沖掉九號(hào)的那筆水電費(fèi),然后,再寫一張憑證是其他應(yīng)收款
直接寫記賬憑證,管理費(fèi)用紅字,其他應(yīng)收款藍(lán)字即可。
現(xiàn)金沒有錯(cuò),日期和金額都對(duì)的