在勾選認證的月份才需要結轉
老師,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)月末需要結轉嗎?要怎么處理?
應交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
老師,月底結轉稅金應交稅費 待認證進項 是不是不需要結轉
年末,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額有余額需要結轉?
老師,年底結轉應交稅費應交增值稅科目,待認證進項稅額需要結轉嗎?
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
銷項稅額、進項稅額、減免稅款這些明細科目是可以結轉的對嗎?老師
除了以下的操作外,其他不需要結轉 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
年末需要結轉的科目有嗎?
不需要的,正確申報增值稅就行了哈,結轉會把你搞蒙
好的,老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。