你好,這個(gè)科目是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么處理?
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒(méi)有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
年末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
某個(gè)集團(tuán)公司計(jì)劃建設(shè)一個(gè)新項(xiàng)目,該項(xiàng)目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過(guò)程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場(chǎng)區(qū)鋪設(shè)工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項(xiàng)目擬從國(guó)外進(jìn)口兩套機(jī)電設(shè)備,重量為1500噸,國(guó)外裝運(yùn)港價(jià)格為400萬(wàn)美元。其他有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)外運(yùn)費(fèi)為360美元/噸,海上運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)率為0.266%,銀行財(cái)務(wù)費(fèi)率為0.5%,海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)為0.3%,外貿(mào)手續(xù)費(fèi)率為1.5%,關(guān)稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設(shè)備的國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%。另外從國(guó)內(nèi)一合作的機(jī)械工廠購(gòu)入三臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,每臺(tái)設(shè)備的合同價(jià)格為250萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%其他設(shè)備的定額費(fèi)率為13%。三、當(dāng)前國(guó)內(nèi)的設(shè)備安裝費(fèi)費(fèi)率一般為0.5%,其他設(shè)備每噸的安裝費(fèi)為1200元,通風(fēng)照明等設(shè)備的單位安裝費(fèi)為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
我們公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,已全部實(shí)繳完畢,以前有2個(gè)股東,2025年其中1個(gè)股東退出了,股權(quán)全部轉(zhuǎn)到剩下的另一個(gè)股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請(qǐng)問(wèn)老師:1.公司名稱還能叫原來(lái)的公司名稱嗎,我百度了一下說(shuō)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責(zé)任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來(lái)有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費(fèi)呢?
A公司注冊(cè)資金200萬(wàn)其中股東蒙占股99.95%,實(shí)繳了250.9萬(wàn),實(shí)際多繳了50.9萬(wàn),黃占股0.05%,實(shí)際繳了0元。 又以A這個(gè)公司100%控股成立了B公司 B公司注冊(cè)資金200萬(wàn)其中A公司股東蒙實(shí)繳了110.1萬(wàn),黃實(shí)繳10元,這個(gè)怎么處理?先處理A公司的多實(shí)繳的50.9萬(wàn)元這問(wèn)題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開(kāi)專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)升一般納稅人開(kāi)發(fā)票是不是可以差額開(kāi)具發(fā)票
老師,我們經(jīng)理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來(lái)一堆住院的資料,報(bào)銷可以嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
酒店婚禮廳舞臺(tái)燈光重裝更新需要4萬(wàn)元 這個(gè)賬怎么掛哪個(gè)科目合適
那這個(gè)在年末資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)呢
這個(gè)就在應(yīng)交稅費(fèi)里面提現(xiàn)就可以
但是我這個(gè)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)里面沒(méi)體現(xiàn)呢
這個(gè)是是不是你自己添加的科目呀?
不是,在系統(tǒng)選的
那就得問(wèn)一下你們的服務(wù)商,看看是不是系統(tǒng)的問(wèn)題
正常來(lái)說(shuō)你們做了賬了就得帶出來(lái)的
它好像在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面體現(xiàn)的
那可能就是你們系統(tǒng)是這么設(shè)置的
我想問(wèn)下申報(bào)表的增值稅和賬上的隔幾分錢怎么調(diào)。
有幾分錢差額通常營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就行
可以通紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整?增加或減少,但是這樣就是跟申報(bào)表對(duì)不上
沒(méi)必要調(diào)整收入,這個(gè)金額直接通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就成
我之前是通過(guò)營(yíng)業(yè)收入來(lái)調(diào)整的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一年的申報(bào)表合計(jì)數(shù)和全年?duì)I收對(duì)不上
對(duì)不上其實(shí)也沒(méi)啥問(wèn)題,這種情況就是因?yàn)槟愕拈_(kāi)票稅率跟申報(bào)表帶出來(lái)是不一樣的,其實(shí)這也沒(méi)啥問(wèn)題
最后總的稅額加上收入和賬上應(yīng)該是一樣的數(shù)字
最后總稅費(fèi)加收入等于應(yīng)收賬款或銀行存款的金額
不等于申報(bào)表的收入加上增值稅稅額
不應(yīng)該吧,你申報(bào)的時(shí)候也根據(jù)發(fā)票來(lái)申報(bào)的