你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉。
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這個月留了些進項沒有抵,掛在待認證進項稅額里,下月抵的時候做應交稅費應交增值稅進項稅 貸:應交稅費應交增值稅待認證進項稅額,需要附什么附件嗎
應交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
沒有認證,那就是用進項稅認證的當月結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
不用結轉的做到待認證里面。
嗯?那月末結轉增值稅的分錄是什么呢? 如果發票已經認證,
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅、非應交增值稅進項
貸應交稅、非應交增值稅進項,這個是什么?非應交增值稅進項?
應交稅費、應交增值稅進項。