你好,填入到小微企業免稅銷售額那一行。
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人去年四季度申報了未開票收入289萬,稅率膩1%今年一季度開普票1000萬,稅率1%其中含有289萬補開票金額,請問一季度的小規模增值稅申報表要怎么填寫主表和附表
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
我這樣填對嗎
你好,我沒有看到你是怎么填的?
圖片發不過去,我第一行填的42600,第10行填的42600,然后16行本期應納稅額自動彈出1278元,然后我在18行本期應納稅額減征額欄填寫的1278元,這樣對嗎
你好不需要第一行,
不填第一行,報表過不去
您幫忙看一下,我應該怎樣填,具體第幾行,填寫哪個數字,幫忙指導下,謝謝
你好,你這個18行也不用填。
就只用填第10行42600元就行了嗎
你好,是的,就是這樣子。
后邊的附加稅費情況表需不需要填寫呢
你好,正常系統是不用你另外再你看一下
申報的時候顯示這個
前邊我檢查了,主表中的附加稅都是0,附加表中也是0,不知道怎么會有這個提示
你好你退出來重新填一下。
我強行申報了提示這個,怎么處理呢
你好,你這個更正申報把
你一次性把話說清楚啊,更正申報,我怎樣調整報表,我肯定知道是要更正申報的
你好,這樣你先更正申報,然后主表只需要填第十行,然后你把你的副表截圖發來。
就這兩個附表,主表就填的第十行
你好,你主表只需要填寫第十行。 然后附表就把你的不含稅收入乘以2%填入到本期發生額這里。