你好,填寫11行免稅申報即可
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人,一季度開增值稅專用發票38萬,普票19萬,應該怎么申報
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
填寫第10行,但是本期免稅額不自動出現了,按1%開票稅額填,還是按3%稅額填?
3%,填寫不了1%的,同學 填寫11行就可以了
11行灰色填不上?
填不上,其他,還有一個就是免稅銷售,里面有三三部分呀,你看一下其他的也是灰色嗎?
就是這個問題不知道怎么辦?填寫第10行,但是本期免稅額不自動出現了,按1%開票稅額填,還是按3%稅額填?
截圖來看一下,不應該出現你這種問題
請看怎么填
你這個免稅銷售額沒有問題啊,你就這個樣子貼,你后面應納稅額部分能截圖出來看一下。
就是這個問題不知道怎么辦?填寫第10行,但是本期免稅額不自動出現了,按1%開票稅額填,還是按3%稅額填?
是3%的稅額,你最后不交稅就可以了,因為這個1%是一個暫時性的優惠政策,這個申報表里面這個系統自動算的這個稅率根本就沒有改。
可以填減免稅額,關鍵申報表不自動算了?
什么意思呀?你這個免稅的呀,你這個減免稅額就是你這個減免的這一部分,你是指哪個數據沒有自動算?