同學你好,按不含稅銷售額填主表第10行就可以;
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人第四季度收19 萬,開1%增值稅普、普通發票,怎么申報增值稅?
小規模納稅人,一季度開增值稅專用發票38萬,普票19萬,應該怎么申報
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
現在填上后,免稅額不是自動出來,免稅怎么填寫,按開票的1%填列,還是按3%稅額填?
同學你好,普票沒有達到30萬不需要填免稅額;就是說申報表是3%;賬上是1% ,是不一樣的;
1、以前都填了,現在保持一致填上行嗎不知道數字怎么填?2,在減免稅欄里要填嗎?
同學你好,1、以前都填了,現在保持一致填上行嗎不知道數字怎么填?2,在減免稅欄里要填嗎?——減免稅額不填的;填上應是顯示交稅;
本期免稅額欄填什么數字?
同學你好,沒有免稅項目不填免稅額的;