你好 如果你申報的時候如果可以保存就沒關系的 不需要調整的 真實的業務情況
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師,小規模公司今年這個季度指開一張500元的發票,是去年申報無票收入的,現在要作廢去年的無票收入,要開發票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢
老師,我問你一下,就是小規模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數據,請問一下是怎么回事?
老師您好,小規模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數發票了) 當時開正數發票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業務收入-物業費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數發票的時候分錄是:借:應收賬款 負數2260元,貸:主營業務收入-物業費 負數2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數22.38元, 由于紅沖的這個發票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
謝謝老師,我再捋一下,197元開成免稅的了,應該開成1%稅率的發票,做賬時197/1.01=195.05計入主營業務收入,1.95銷項,月末結轉到營業外收入,填增值稅申報表的時候,收入就按195.05來填,免稅額是1.95,是這樣不?老師但是這樣稅務局申報表和開票比對的時候會出現錯誤不
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
謝謝老師,我先試試,這個提問的對話可否先不結束,如果保存不了,我再提問可以嗎?
嗯? 看你自己的哈? ?同學? 其實后面也會有老師接手的
老師您好,顯示這樣子了
我現在應該怎樣處理呢?
你這個是數字填錯了呀
我這個申報表是自動讀取開票的數據的,我一般都是這樣導進去的
老師麻煩你幫我看看應該怎樣?
你好? 在我們這里 如果是負數的金額一般是保存不了的? 你問下你們的稅務大廳看看? 有什么其他辦法沒有
好吧,謝謝老師
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
老師,您好,還在嗎?剛剛我打我們這邊的12366問,他們說可以先要第4季的申報,然后再更正去年的申報表,但這樣的話,又回到老問題了,利潤表與增值稅申報表的數額不一樣,應該怎樣辦呢?
你說 了沒有? 有負數? 數據對不上? ?你試一下報負數可以保存不? 可以申報的了不??
我問了,他們說他們那里是不回答我們做賬方面的問題的,只能回答報表上遇到的問題
你好? 稅務局的電話打了嗎 你負數報了可以保存嗎
我們這邊也說負數是申報不了,然后說可以先做第4季的正常申報,就是指先申請第4季的正數發票,然后再更正2022年的申報表,這樣子
是的 我們也是負數報不了 卡的很死 那對不上就對不上了 ,沒辦法了? 你們也是實際情況 到時候找你們再解釋就好了 不要擔心了? ?我們要下班了 同學? 明天聊哈
老師你看看剛剛我發的表格,第12行是可以修改的,如果我修改了12行,就無負數的存在了
嗯 你試一下哈 我下班了??
好吧,謝謝老師
加油 哈哈 等你的好評