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老師,您好,我們公司是小規模的,第4季度一共開了正數發票是:427435元,開了一張負數發票是15600元的(對應的正數發票是去年免增值稅的時候開出的),我填報第4季度的利潤表主營業務收入應該是427435-15600=411835,這樣子對吧?但我在申報增值稅的時候是按427435計算增值稅的,應納的增值稅額就是4274.35元,這樣子兩個表格的數據不一樣,會不會有影響呢?需不需要調整呢?應該怎樣調整呢?謝謝老師!

2024-01-12 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 14:43

你好 如果你申報的時候如果可以保存就沒關系的 不需要調整的 真實的業務情況

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 14:48

謝謝老師,我先試試,這個提問的對話可否先不結束,如果保存不了,我再提問可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:52

嗯? 看你自己的哈? ?同學? 其實后面也會有老師接手的

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:02

老師您好,顯示這樣子了

老師您好,顯示這樣子了
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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:02

我現在應該怎樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:05

你這個是數字填錯了呀

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:09

我這個申報表是自動讀取開票的數據的,我一般都是這樣導進去的

我這個申報表是自動讀取開票的數據的,我一般都是這樣導進去的
我這個申報表是自動讀取開票的數據的,我一般都是這樣導進去的
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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:10

老師麻煩你幫我看看應該怎樣?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:15

你好? 在我們這里 如果是負數的金額一般是保存不了的? 你問下你們的稅務大廳看看? 有什么其他辦法沒有

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:16

好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:18

如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:37

老師,您好,還在嗎?剛剛我打我們這邊的12366問,他們說可以先要第4季的申報,然后再更正去年的申報表,但這樣的話,又回到老問題了,利潤表與增值稅申報表的數額不一樣,應該怎樣辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:40

你說 了沒有? 有負數? 數據對不上? ?你試一下報負數可以保存不? 可以申報的了不??

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:43

我問了,他們說他們那里是不回答我們做賬方面的問題的,只能回答報表上遇到的問題

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:45

你好? 稅務局的電話打了嗎 你負數報了可以保存嗎

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:48

我們這邊也說負數是申報不了,然后說可以先做第4季的正常申報,就是指先申請第4季的正數發票,然后再更正2022年的申報表,這樣子

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:50

是的 我們也是負數報不了 卡的很死 那對不上就對不上了 ,沒辦法了? 你們也是實際情況 到時候找你們再解釋就好了 不要擔心了? ?我們要下班了 同學? 明天聊哈

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:50

老師你看看剛剛我發的表格,第12行是可以修改的,如果我修改了12行,就無負數的存在了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:51

嗯 你試一下哈 我下班了??

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快賬用戶1481 追問 2024-01-12 17:52

好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:52

加油 哈哈 等你的好評

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你好 如果你申報的時候如果可以保存就沒關系的 不需要調整的 真實的業務情況
2024-01-12
同學你好 負數紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
同學你好 1.有些個人可能不需要開具增值稅普通發票,不開具可以的; 2. 在會計分錄的時候,還是會把增值稅這塊做出來的, 這樣可以。 3.做出來的增值稅,應該在季度,如果免的話,比如3月份的時候,轉入營業外收入。 4.把未開票的租金收入,在季度填寫增值稅申報表時,直接填寫到免稅銷售額那里,可以。 5.繳納的從租房產稅,應該和增值稅申報表那里的累計數對應起來。
2021-01-19
由于你紅沖的稅率是10%,這個稅率是2019年4月1日之前的發票,因此想申報,必須與專管員聯系、開通權限才能解決。
2023-01-13
你好只有普票 不超30萬 不需要填寫減免表的 直接申報就可以
2021-01-07
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