看一下你的稅種認定,電子稅務局我的信息,企業信息里面有這個稅種認定嗎?沒有的話按期申報不了的。
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個綜合申報-財產和行為稅合并納稅申報,印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當于核了印花稅稅種嗎?申報方式如果選擇按次申報是有發生的時候申報,沒有發生的時候不需要0申報嗎?資金賬簿和其他營業賬簿怎么申報
老師您好咨詢您一個問題:四月份我們申報3月份印花稅,申報完后給稅務專管員打電話讓幫我們改為按次申報了,當時稅務也說更改成功了,但是剛收到一條責令限期整改的短信說我們四月份的印花稅未申報,老師按次不是只有發生了才申報的嗎
老師,我給我們歸屬地稅務局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報?往來的賬不可以報吧?如果5月份按往來進賬申報印花稅,后期可以改申報表嗎?
你好,老師,我們單位7月份是實收資本120萬,當時報印花稅的時候報不了,以前是按期申報,現在我申報,我查看稅費沒有顯示要按期還是按次了,而且也沒看到資金賬簿這欄
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現在申報第四季度時,顯示“營業帳簿只能按次或年申報。 我把營業帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進去想申報其他已核定季度印花稅,營業帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。