你好,輔導期公司首月進項稅額不能抵扣的核心原因,是稅務部門通過“先比對,后抵扣”機制防范稅收風險,導致進項稅額抵扣存在一個月的延遲。
當月收到的進項專票,暫不認證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認證進項稅額?待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎,平常可以用這個科目入賬不?
納稅人輔導期,第一個月不能抵扣,要全額交稅,除了少開銷項發票外,怎么避免第一個月全額交稅?
老師您好,供應商上月發票開錯,認證不到,這個月進項不能抵扣導致要交稅,因為稅額比較大,有什么辦法能不交稅呢?
老師好,我是8月成立的新公司,稅務給的是輔導期一般納稅人3個月,是不是8月份要是開票的話,9月申報增值稅 要全額交稅的 不能抵扣進項的
一般納稅人,小公司,一個月營業額十多萬,收回來的專票稅額可以抵扣進項稅額,是不是也不能全部抵扣,每個月還是適當交一點增值稅?
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
第一個月的銷項稅不能在第二月抵扣嗎?
怎么看是不是輔導期?
若被認定為輔導期一般納稅人時,稅務機關會下發《稅務事項通知書》或《增值稅一般納稅人資格通知書》,會明確告知。