這個沒有好的辦法,不 建議第一個月多開發(fā)票,還有就是和專管員溝通了,這個看可以無票收入填寫負數(shù)少交點不,不過這個風險大,
一般納稅人在填寫增值稅納稅申報主表時,發(fā)現(xiàn)第25欄期初未繳稅額為負數(shù),本期的進項稅額也不能完全扣除上個月的未繳稅額,我能先進行申報,到下個月能完全扣除后再去稅務分局進行調整嗎?
一般納稅人給小規(guī)模公司開普通發(fā)票,能不能抵扣進項稅,如何做賬,銷項稅是不是全額交?開了40萬普票,稅率9%. 需要交多少增值稅。
納稅人輔導期,第一個月不能抵扣,要全額交稅,除了少開銷項發(fā)票外,怎么避免第一個月全額交稅?
一般納稅人開出13個點的 增值稅普通發(fā)票,稅額是不是要全交,不能用專票進項抵扣?
老師,請問一般納稅人打個比方第一個月開專票4萬,收到專票2萬,交了增值稅,第二個月開票6萬,收到專票8萬,稅率都是13%的情況下,那怎么交增值稅啊,可抵扣的是全部抵扣嗎?還是一部分留抵啊,可不可以退之前第一個月交的增值稅啊
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
第一個月無票收入填寫負數(shù)嗎?
那是需要找專管員溝通的,之前武漢這邊同行是這么溝通過少交稅了,
無票收入不是申報填正數(shù)嗎?,發(fā)票回來了再申報填負數(shù)嗎,同時在申報正數(shù)啊?
需要看你們稅局那邊,有地區(qū)是可以填寫負數(shù),
那是之前有做無票收入是這樣,你現(xiàn)在不是要少交稅嗎,想少交稅,這個是協(xié)商先填寫負數(shù),之后有進項稅額再去填寫正數(shù),