更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表,可以的
老師你好!請教一下,在做2021年度企業所得稅匯算清繳的時候,發現2021年第四季度預繳企業所得稅申報表和財務報表數據不同,需要更正申報嗎?
老師,更正以前年度的企業所得稅匯算清繳申報,年度的財務報表在哪里更正
請問更正完22年財務報表和企業所得稅年報后,23年的財務報表季報是不是都需要更正,還是只更正第4季度財務報表后進行企業所得稅匯算清繳,申報年度財務報表
老師,現在想更正22年23年企業所得稅匯算清繳,電子稅務局更改后,需要更改以前年度財務報表和增值稅報表嗎?
老師你好!我想更正去年第四季度的財務報表,財務報表我知道如何更正,但是那個聽就企業所得稅匯算清繳報表也要更改,我就改了一個預付款項的數不對,那我如何更正企業所得匯算清繳報表,我沒有做個匯算清繳,目前就是做小規模的做賬報稅
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?