同學(xué)您好,是的哈。自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。本公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人,高新技術(shù)企業(yè)是指按照《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)〈高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)規(guī)定認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)具體名單,由各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市工業(yè)和信息化部門會同同級科技、財政、稅務(wù)部門確定。 ???????文件依據(jù):根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第43號)第一條規(guī)定。
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減5%的企業(yè),是不是前提必須是高新技術(shù)企業(yè)呀?
享受增值稅價計扣除的 高新技術(shù)企業(yè)的先進(jìn)制造業(yè) 中先進(jìn)制造業(yè)看企業(yè)是不是符合 怎么看
老師,高新企業(yè)證書24年11月到期,到期后不再認(rèn)證高新技術(shù)企業(yè)了,請問先進(jìn)制造業(yè)加計抵減增值稅5%是24年11月之后不能加計抵減了,還是24年全年都不能加計抵減了呀?
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分?jǐn)偅€得進(jìn)項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費(fèi)用分不了那么明細(xì),確認(rèn)不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師我們是電力工程公司,我們承接了個變壓器的拆除加運(yùn)輸工作,合同就一個總金額10萬,沒有明確區(qū)分拆除費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用各是多少,這種情況下,我怎么開票,發(fā)票稅目可以開建筑服務(wù)*變壓器拆除嗎
老師,開票時鍋爐自動化控制系統(tǒng)的安裝費(fèi)和設(shè)備調(diào)試費(fèi)是不是都可以開信息技術(shù)服務(wù)
老師,開的物業(yè)費(fèi)和注冊地址不一樣,開的是家里的地址,能用嗎
如果一個企業(yè)不計提折舊的話,稅務(wù)上會有什么風(fēng)險嗎?
老師 你好 我想問一下 做工商年報,單位交費(fèi)基數(shù)(單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù))在哪里能查詢到呢?平時為公司繳費(fèi)都在電子稅務(wù)局里繳納的,這個基數(shù)是取2024年全年求和基數(shù)嗎?
2024年申請上的高新,匯算清繳表A107041表,第15行前一、二年度的數(shù)需要填嗎? 第二個問題,研發(fā)費(fèi)用加計扣除退稅的風(fēng)險高嗎