你好; 你這個4785.25元;? 你核對下明細看是不是什么差異金額; 有補繳納的情況沒有?
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數據是對的,就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了),現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數據填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師請問一下,我的財務軟件系統總計收入363066.75,增值稅納稅申報表本年累計數是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對收入和開票系統數據都是對,怎么想差這數,從何下手呢,麻煩老師指點一下謝謝
出口企業,1.請問老師專管員發來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關單沒有開票,。2.現在要填寫出口海關數據,跟增值稅申報的數據 這樣肯定有差額出現 ,如果按照申報增值稅的數據填寫。可是現在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
老師,請教一下,我們公司之前申報增值稅是按開出發票金額申報的,未開發票部份沒申報完,現在要求從公司接管時間2017年起核對申報數據,按財務報表上營業收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數據減除已經申報的數據,差異部份就應該是當年未申報的數據,我可以在這個月直接補報這個差數嗎?還是得一個月一個月查了核對申報?謝謝老師
2025年最新行業稅負率表格
@郭老師,對于研發人員,這個是屬于整個技術團隊,只要研發人員比例占多少就行,不需要全部都要求是理工科的,有學歷的吧?
請問老師,買來的照,以前有余額,做了新法人變更,那以前的賬需要連續做嗎?還是從0開始
老師,你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
怎么聯系快帳軟件客服
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
沒有呢小規模企業去年沒有達到起征點呢,明細表也核對了呢,和申報數據沒有錯啊,但是找不原因相差的這個數呢
你好;? 沒有錯誤;? 就看看 你賬上數據對不對; 對的話; 系統申報出來的累計金額不對; 要找稅務局處理下?
哦哦,好像前幾天稅務局叫更正前面第一致三季度填報的數據格式不對,然后有他們開票免稅的收入,所以需要修改填報到小規模企業的那欄了,是不是有數據的相差,本期數據是對的就是本年累計數和申報數據本年累計數有差別
那可能就是這個原因的