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老師請問一下,我的財務軟件系統總計收入363066.75,增值稅納稅申報表本年累計數是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對收入和開票系統數據都是對,怎么想差這數,從何下手呢,麻煩老師指點一下謝謝

2024-01-12 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 09:32

你好; 你這個4785.25元;? 你核對下明細看是不是什么差異金額; 有補繳納的情況沒有?

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快賬用戶4711 追問 2024-01-12 09:36

沒有呢小規模企業去年沒有達到起征點呢,明細表也核對了呢,和申報數據沒有錯啊,但是找不原因相差的這個數呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:38

你好;? 沒有錯誤;? 就看看 你賬上數據對不對; 對的話; 系統申報出來的累計金額不對; 要找稅務局處理下?

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快賬用戶4711 追問 2024-01-12 09:55

哦哦,好像前幾天稅務局叫更正前面第一致三季度填報的數據格式不對,然后有他們開票免稅的收入,所以需要修改填報到小規模企業的那欄了,是不是有數據的相差,本期數據是對的就是本年累計數和申報數據本年累計數有差別

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:18

那可能就是這個原因的

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你好; 你這個4785.25元;? 你核對下明細看是不是什么差異金額; 有補繳納的情況沒有?
2024-01-12
補報未申報的增值稅,您需要根據稅務機關的規定進行。一般來說,如果發現之前的申報存在漏報或錯報的情況,需要及時向稅務機關提出補報申請,并按照規定的流程進行補報。
2024-04-09
您好,這種情況就是最好和代賬問清楚為什么不一樣再決定怎么做
2023-01-12
進入申報模塊 登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】,找到【稅費申報及繳納】,點擊進入【居民企業(查賬征收)企業所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表:確認或修改企業類型、資產總額、從業人數等基礎信息,確保數據準確。 一般企業成本支出明細表(A102010):將成本減少50000的金額填入對應的成本項目欄次,調減成本。 一般企業收入明細表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調整,在相應的收入欄次進行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應納稅所得額。 納稅調整項目明細表(A105000):在該表中找到與無進項發票成本相關的欄次,比如“扣除類調整項目”下的相關明細項,將調增利潤的50000元填入“調增金額”欄;同時,對于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對應的調整項目欄次進行填寫調整。 企業所得稅年度納稅申報表(A100000):系統會根據上述附表的填寫數據自動計算并生成主表的部分數據,核對主表中的利潤總額、應納稅所得額等數據是否正確,確認應交企業所得稅10000元的數據是否準確。 提交申報 確認所有數據填寫無誤后,點擊【提交申報】,按照系統提示輸入“真實”“責任”完成聲明,完成申報。 繳納稅款 申報成功后,若有稅款需繳納,可點擊【立即繳款】或者【預約繳款】,根據提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
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