您好 申報系統默認是3% 減免的2%要填減免稅明細表 跟主表應納稅額減征額欄次
小規模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
小規模納稅人,季度5萬內是免稅的。開發票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
老師,教個問題,我們新成立了一家小規模,減按1%繳納增值稅,然后因為季度收入不超過三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計入了營業外收入,但是增值稅申報表上系統算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
小規模納稅人季度申報增值稅,季度銷售額沒有達到30萬,增值稅申報表填寫完免稅收入,增值稅自動彈出3%免稅額,實際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務處理
小規模納稅人季度申報超過30萬,減按1%,增值稅減免稅申報表怎么填啊,本期發生額是直接填2%的減免稅額,然后自動生成到主表嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
就是按你說的在減征額填寫了,但最后實際繳納稅款和原做賬計提的有點差額
應該沒有差額的 您賬上銷售額多少 申報系統銷售額多少
賬上借預收賬款350000貸營業收入346534.65 應交稅金,增值稅 申報的時候是怎么填
主表不含稅銷售額按3%計算的,減免是不含稅銷售額的2%
營業收入346534.65 填主表第一欄跟第三欄 您是這樣填寫的嗎
不是按3%不含稅收入填的主表第一和第三
不是按3%不含稅收入填 要按照1%不含稅收入填的主表第一和第三? 就是賬上的收入金額
現在相差的怎么補救,已經交稅了
應該更正申報表的 不然您增值稅申報表的收入跟企業所得稅申報表的收入金額不一致 稅務也會預警的
好的,謝謝老師
不知道需要做退稅重新交不
您賬上收入金額多少 申報表截圖我看一下
我沒在電腦跟前,明天去單位,報表還沒有提交
今天把增值稅附加,水利基金報了,突然發現有幾十元的賬上差
前三個季度都是在30萬內的
應該根據賬上的不含稅銷售額填寫申報的? 就是不含1%增值稅的金額