你好; 按照不含稅營業收入*2%計算寫減免表的2-4欄次的??
老師您好,小規模超30萬申報增值稅時自動帶出的稅是3個點,在減免表里本期發生額,本期實際抵減額都是按收入的2%填,對嗎
小規模納稅人季度未超過45萬,直接主表填報,還需要填寫增值稅減免申報表嗎
小微企業,減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細表的數據,自動會會生成到主表16行本期應納稅減征額里面呢?
小規模納稅人季度申報超過30萬,減按1%,增值稅減免稅申報表怎么填啊,本期發生額是直接填2%的減免稅額,然后自動生成到主表嗎
小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
然后主表是填在本期應納稅減征額18欄是嗎
你好;? ?是的; 到時? 2%部分在減征欄次的??