好,這個差額技術到營業外收入里。
小規模納稅人,季度未達30萬,是不是填寫增值稅申報表是填寫小微企業免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實際是減免一個點啊!怎么辦
小規模納稅人在季度申報時增值稅免稅額是按3個點彈出的,1季度記賬是按1個點記的,這種情況應該怎么操作
小規模納稅人季度申報增值稅,季度銷售額沒有達到30萬,增值稅申報表填寫完免稅收入,增值稅自動彈出3%免稅額,實際記賬是按1%記的增值稅,這部分怎么賬務處理
老師您好!小規模納稅人季度申報增值稅沒有達到30萬增值稅申報表彈出是3個點的免稅額,實際記賬是按1記的,實際也不需要繳納增值稅,分錄怎么操作
你好老師,請問小規模納稅人季度銷售額小于30萬,免征增值稅,這部分免征怎么做分錄,季度申報增值稅表上需要填哪個表?
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
那營業外收入按3%計 還是按1%計
我一般就是按照發票上的稅率算
沒有達到30萬 實際沒有交稅款 記賬1,稅務申報是3.具體分錄怎么操作
那你做賬的時候最好還是和稅務調整一下,調整成一致的。