是的,要連續更正的
老師您好,請教一個問題,印花稅申報所屬期默認11月了,但專管員要我更正申報所屬期改回201912月的,但更正申報表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報11月的稅期更正?
老師,9月份在大廳更正1月和2月個稅報表,11月份的 報表申報不了,當時大廳把1到9月的都從新更正了,10月份的也正常報送了,11月的報不了
老師,10月和11月漏報個稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報,過了征期還可以更正申報么,如果不更正申報可以在12月份一起報3個月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報的時候可不可以把3個月的工資數加一起申報,例如申報10000.然后減去15000的費用呢
老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經繳納了
今年4月份申報的個稅在5月份進行更正報表,需要逐月更改后面屬期的申報表也就是我5月份做的申報表嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎