您好 今年4月份申報(bào)的個(gè)稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表 后面月份按照更正后的申報(bào)表申報(bào)表的 不需要再更正了啊
2018年3月份所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào),需要改后面月份的所得稅報(bào)表嗎
2018年3月份企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào),需要改后面月份的所得稅報(bào)表嗎
老師好,我們公司今年5月更正了2020年12月申報(bào)表并且補(bǔ)繳增值稅,是不是2021年1-5月的申報(bào)表需要逐月更正啊?
今年4月份申報(bào)的個(gè)稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表,需要逐月更改后面屬期的申報(bào)表也就是我5月份做的申報(bào)表嗎
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問22年的需要更正嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題