你好!按規(guī)定是需要申請(qǐng)更正申報(bào)的。
老師,11月的工資12月發(fā)放1月份申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報(bào)了,不想跨年申報(bào),這樣就是1月份申報(bào)時(shí)把11月和12月的工資加一起申報(bào)就可以了吧?
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報(bào),過了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師,我們公司的個(gè)人所得稅申報(bào)一直是次月申報(bào)上月的,例如我們四月份計(jì)提的工資,我們五月份征期的時(shí)候就申報(bào)了個(gè)稅,我們工資是不是提早申報(bào)了一個(gè)月?應(yīng)該等到五月中旬,把四月份工資發(fā)完之后,在六月份的征期再去申報(bào)四月份的工資才正確是嗎?這種情況如何解決?我七月份的征期可以零申報(bào)一次工資把他調(diào)整一下嗎?如果可以的話,我是不是在申報(bào)系統(tǒng)收入里面填上零就可以?還是需要怎樣填寫?謝謝
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?不更正申報(bào),直接放11月份累計(jì)申報(bào)會(huì)怎么樣
老師,3個(gè)月老師,農(nóng)民工工資應(yīng)該如何申報(bào)呢?平時(shí)沒有工資表交到財(cái)務(wù)部,只在每年12月年底快發(fā)工資的時(shí)候,造了10-12月3個(gè)月的工資表來。比如每個(gè)月5000,3個(gè)月加起來就是15000,那我可以在1月份申報(bào)15000,把入職時(shí)間寫成10月份嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
老師,那就是重新選擇稅款所屬期為10月,重新填數(shù),重新申報(bào)唄
你好!是的,但要把之前申報(bào)的申請(qǐng)撤銷。
老師,這個(gè)怎么操作,直接點(diǎn)更正申報(bào)可以不,還是有一個(gè)撤掉的操作呢,之前沒做過
你好!已經(jīng)扣款的申請(qǐng)更正申報(bào)