你好! 你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅,然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報。
老師您好,請教一個問題,印花稅申報所屬期默認11月了,但專管員要我更正申報所屬期改回201912月的,但更正申報表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報11月的稅期更正?
老師你好!這個月已申報了印花稅并繳納了稅款,11月份變更公司經(jīng)營場所產生了證照許可印花稅沒有申報,現(xiàn)進行申報,請問老師怎么更正申報?
老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
老師你好,我申報7月份印花稅的時候,所屬期是7月1號至9月30號,8月份申報的時候已經(jīng)申報成功。現(xiàn)在采集8月份的印花稅,顯示“本屬期已做過改稅種的采集,如需更正需要通過更正采集處理”。我現(xiàn)在要更正上月的財產和行為稅申報表嗎?還是有其他的方法呢?
老師們好!一般納稅人公司因為變更地址,原地址稅務要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報了。這個月要更正11月申報,哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上,還是會自動生成的。
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
可以在電子稅務局做嗎?
一般更正申報需要去稅務局大廳,各地辦理也有差異,建議明天撥打一下當?shù)?2366咨詢確認一下。