您好,第6列是減免稅額就是9000(免的增值稅),我們今天負申報貧困人口減免,也是這樣填,不用擔心,填不對,系統(tǒng)不讓申報
你好老師,我零申報的時候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報匯總嗎,沒有稅控盤的 發(fā)起申報失敗!信息如下:增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報表申報,且必須報送《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)》
老師,你好,我這一個小規(guī)模納稅人,當期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報明細表需要填列嗎?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬,我填寫增值稅及附加稅申報表的時候,填在第10項,那附列資料(二)和減免稅申報明細表,還有需要填的嗎?
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報增值稅時及附加稅時怎么填表啊?增值稅及附加稅費(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費情況表)應(yīng)該怎么填?
老師,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料這個表要怎么填?我們1-3月份按照1%開普票加稅合計是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開了3%的專票價稅合計是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
報第四季度財報時,利潤表中研發(fā)費用沒填數(shù),年報時可以填上數(shù)嗎?會有風險嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師 請問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對企業(yè)的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業(yè)單位比選采購27萬的服務(wù),他們說沒有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個部門的同事發(fā)采購公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設(shè)備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的