同學你好,這張附表沒有其他稅率的銷售發生和扣除項目其他行可以不填,就填3%征收率那行
老師,我是小規模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少?
老師你好,請問一下小規模增值稅免稅范圍內,4月-6月開的票稅率都是1%,請問我在主表填表時按3%金額填列,附列資料出來的金額是按1%金額,申報已經通過了,這樣有問題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報表填列時金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對應?
小規模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報增值稅時及附加稅時怎么填表啊?增值稅及附加稅費(小規模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費情況表)應該怎么填?
您好老師,我們公司是小規模納稅人,1到3月份開具發票30000,其中1萬是1月份開的按照3%開具的,其余是按照1%開具的,那么增值稅申報時按照30000/1+1%。計算出銷售額,填寫到增值稅及附加費申報表的小微企業免稅銷售額內,不用填寫減免稅申報表了吧
老師,增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料這個表要怎么填?我們1-3月份按照1%開普票加稅合計是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開了3%的專票價稅合計是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
開1%稅點金額,享受的減免稅在減免稅明細表里填列
只填這一行是么,那發生額和扣除額填多少?填不含稅金額122128.25,還是含稅的123349.53?
你公司沒有扣除項就沒有扣除金額,不填,有的才需要填