你好,需要上報匯總的。沒有稅控盤的,也沒有開票系統的,做不了,操作不了,不用上報匯總,不用反寫清卡。
老師,你好, 我們是招商物業公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現在我們要把前期的代收的物管費及租金收入收回來,把對方公司代付的增值稅、附加稅和企業所得稅支付給對方。月末,我把這些物管費及租金確認為其他業務收入,然后把稅費沖銷計提的稅金,但是申報的時候,申報表是反映不出來我已經支付了代付的稅金,是不是會重復納稅?(對方公司是一般納稅人,我們是小規模納稅人)
你好老師,我零申報的時候出現這段話,意思還是需要上報匯總嗎,沒有稅控盤的 發起申報失敗!信息如下:增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)數據審核出現以下錯誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請使用新版增值稅報表申報,且必須報送《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)》
老師我們公司小規模納稅人,有一家總公司,四家分公司。增值稅分開申報,所得稅合并申報,下圖是其中一家分公司的增值稅申報表,稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當月該公司的不含稅銷售額,那欄次3是什么情況填列在這一欄? 問題2:欄次17,是用欄次10*3%,但是欄次了5和16怎么算的? 問題3:城建稅,教育費附加,地方教育費附加的稅率我知道,但是他是用的此表中的數據算的嗎?怎么算出來這個數據的
老師,你好,我申報時提示這個錯誤,什么意思呢? 表內表間校驗返回錯誤信息:您滿足“除小規模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬元免征地方教育附加”的減免條件,請在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》第3行“減免性質代碼”列中選擇該減免,且對應“減免稅(費)額”應等于“本期應納稅(費)額”。;主表第5行(二)按簡易辦法計稅銷售額“一般項目”列“本月數”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
我們是小規模納稅人,招用了退伍軍人,現在不是可以每年享受9000元的稅收優惠嘛,那增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)的第6列怎么填寫,是按照本期應納稅(費)額的金額填寫,還是需要計算填寫?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
這個表打開保存,申報提交就可以了。
3張表都保存了老師還是不行
你好,你都申報了哪幾個表,能截圖看一下嗎?
老師增值稅及附加稅
你好,還有一個附列資料,你填寫嗎?
你說的這個增值稅及附加稅申報表,這個是主表。
都保存了,零申報就直接保存的,然后申報,系統提示失敗
你好,你退出去,重新進試一下。
還是不行,老師新公司需要申報企業所得稅和個人所得稅嗎
你好,你把你所有的申報過的表格截圖,看一下。
增值稅有關的這所有的表格你都截圖。
需要正常申報的,按期申報。
就是增值稅及附加稅,是填一個表哈老師,企業所得稅我進來扣繳企業所得稅申報是這個頁面呢,怎么沒有收入成本利潤那一頁
你的增值稅這里不全,你只有一個主表,這些不可以的。你的減免明細表還有附列資料怎么沒有?
你看下你第三個圖片的左邊,第一個第二個第三個第四個都需要打開保存一下。
4張表都保存了老師,但是還是不行
為什么后面的報表沒有申報已填寫 你看下你只有第一個有已填寫后面的怎么都沒有。