您好,是的,您的理解非常正確
老師你好,我想問一下就是公司租用的這個法人的車,嗯,就是壞了就是維修,然后產(chǎn)生了一定的費(fèi)用,然后分錄這樣做行嗎?借管理費(fèi)用,維修費(fèi)帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?然后他這個維修費(fèi)有發(fā)票,嗯,然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據(jù),我直接做借管理費(fèi)用,維修費(fèi)帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?
老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費(fèi)費(fèi)用是這樣做的,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)貸,庫存現(xiàn)金,然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費(fèi)發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊?
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進(jìn)嗯購進(jìn)那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉(zhuǎn)給他們個人的那個費(fèi)用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師你好,麻煩問一下,我們公司租別人的車,他說1月份給人家付了480的租車費(fèi),我們列的分?jǐn)?shù)是借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,但是當(dāng)月對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,嗯,他是在下個月給我們開的發(fā)票,但是我們就做了一個紅沖分,錄的這個做法就是借管理費(fèi)用,租車費(fèi)負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款,正數(shù)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸,其他應(yīng)付款證書,你看這樣做對嗎?
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點(diǎn)我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務(wù)可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計開的普通發(fā)票
好的老師,你看我這個分錄這樣紅稱對嗎?借管理費(fèi)用,嗯注冊費(fèi)附屬借其他應(yīng)收款證書,借管理費(fèi)用證書帶其他應(yīng)收款付出,這樣紅沖行嗎?
您好,可以,紅字沖回暫估,
老師你好,我想問一下就是說嗯我們公司租車,然后支付的這個租車費(fèi),然后我們做的分錄就是借管理費(fèi)用租車費(fèi),帶庫存現(xiàn)金,但是呢,嗯,當(dāng)時對方?jīng)]有給我們開這個發(fā)票,然后我們是下個月開的,那我們下個月是不是還得做紅沖分錄啊?
好的老師,你看我這個分錄這樣紅稱對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款正數(shù),借管理費(fèi)用正數(shù)帶其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣紅沖行嗎?
是的,當(dāng)月暫估成本。收到發(fā)票紅字沖回暫估成本
沖回借貸都是負(fù)數(shù)
好的老師,就是1月我們做的分錄是借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480,貸庫存現(xiàn)金480
2月份收到對方開給我們的發(fā)票的時候,我們就做的那個紅蟲分錄借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)收款480,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480,這樣做行嗎?
您好,您的處理非常正確
好的 謝謝老師
客氣,非常榮幸能夠給您支持
老師你好,問一下,就是公司給員工報銷費(fèi)用的話,是不是直接就是管理費(fèi)用差旅費(fèi)在借方,然后直接貸款就是銀行存款減少,嗯,然后付上那個相關(guān)的發(fā)票和流水就可以了
是的,但不能跨期的