您好,這個是沒錯的
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細表出來就是負數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負債表就不對 利潤表就虧損嚴重
老師你好,麻煩您看一下我這個分錄做的對不對,嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存,現(xiàn)金一,萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了,嗯然后公司租法人的車,一個月480,法人給公司開的這個現(xiàn)金收據(jù),嗯,然后還附上租車協(xié)議和收,就是租車協(xié)議和收據(jù)這個分錄,這樣做借管理費用,租賃費480帶庫存現(xiàn)金400吧,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下,嗯假如說9月份的時候嗯公司那個租法人的車付給法人,480元的那個租車費費用是這樣做的,借管理費用,租車費貸,庫存現(xiàn)金,然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票,嗯,如果說是10月份開出去的開,代開了這張租車費發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊?
老師你好,我想問一下就是公司就是給別人付這個租車費的話可以用現(xiàn)金付嗎?每個月就480元,嗯,我可以就是說嗯做這個費用嗎?借管理費用租賃費帶庫存現(xiàn)金480元。這個每個月這么做符合規(guī)定嗎?
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應(yīng)該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數(shù)?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網(wǎng)站
好的,老師如果說你看我這樣做分錄這樣紅沖分錄對嗎?借管理費用,租車費負數(shù)借,其他應(yīng)收款證書借管理費用證書貸,其他應(yīng)收款負數(shù),這樣紅沖 行嗎?
可以,這個方式?jīng)]錯的