是滴,就是那樣計(jì)算的哈
企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出,實(shí)際發(fā)生額的60%與銷售額0.5%兩者較小者可以在稅前扣除,實(shí)際發(fā)生額與可扣除之差應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增; 請(qǐng)教老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)貸方余額如600萬*0.5%=3萬是稅前可扣除嗎?
老師 21年的利潤(rùn),比如達(dá)到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調(diào)增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內(nèi)的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計(jì)算
關(guān)于招待費(fèi)用,有以下問題,請(qǐng)老師分別回答。 1,招待費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營(yíng)業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調(diào)增40%,這樣子??? 2.營(yíng)業(yè)收入是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬,年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢? 謝謝
老師好,公司的招待費(fèi),是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10萬,年收入為0,那匯算清繳時(shí)調(diào)增的金額是多少呢?答過的老師請(qǐng)不要再答了, 謝謝
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
老師,年末計(jì)提盈余公積,之前沒有計(jì)提過,是不是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)之后,按照未分配利潤(rùn)科目累計(jì)余額提取法定盈余公積,提取后再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的分錄就可以了,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配分錄就是最后一個(gè)分錄了吧
是的,就是那樣子的