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老師 21年的利潤,比如達到110萬,那100萬部分稅交2萬5,超過100萬的10萬交1萬,共交3萬5。那業務招待費比如是3萬,按60%可扣除1萬8,沒有超過收入總額的千分五。那納稅調增3萬-1萬8=1萬2,這1萬2是按100萬以內的2.5%還是超過100萬不超過300萬的稅率10%計算

2022-03-15 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-15 23:14

您好,這個是按照超過100萬不超過300萬的稅率10%計算

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快賬用戶8065 追問 2022-03-15 23:22

賬面上有2萬是以前年度納稅調整,和今年的納稅金額110萬有關聯嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-15 23:22

這個是沒關系的啊

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快賬用戶8065 追問 2022-03-15 23:22

老師,那我這樣子算是對的哈

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齊紅老師 解答 2022-03-15 23:47

嗯對是這個意思的

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相關問題討論
您好,這個是按照超過100萬不超過300萬的稅率10%計算
2022-03-15
你好,100萬以內的才是2.5%。
2021-04-14
你好,這個文件現在300萬以內都是5%的稅率。
2023-03-29
同學你好 是全額按一百萬交增值稅 2.按百分之一哦,100萬全額交 3.按利潤來交的
2024-01-09
你好,對的是的,但是你這個政策早就已經變了,第一個減半,第二個也減半。
2022-09-14
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