你好,如果你今年開發(fā)票開免稅的,明年這個(gè)就不一定了,需要看政策。
重慶地區(qū)的,今年屬于小微企業(yè),但明年如果開票金額超過了300萬,就不屬于小微企業(yè)了嗎?開票金額在300-500萬之間,企業(yè)所得稅稅率是全部?jī)衾麧?rùn)的25%嗎?
想請(qǐng)教一下老師,掛靠項(xiàng)目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項(xiàng)目利潤(rùn)是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項(xiàng)目的利潤(rùn)到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項(xiàng)目跨年在12月開了銷項(xiàng)票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤(rùn)可能會(huì)超300萬,那現(xiàn)在這個(gè)單個(gè)的掛靠方的所得稅點(diǎn)我是按多少比例扣工程款呢?
老師,我容易混淆,小規(guī)模2022年1-3月公司有開1%也有開5%的是合計(jì)收入不超過45萬免增值稅嗎?從4—12月開3%免稅發(fā)票和開5%普票合計(jì)收入不超過45萬就免稅嗎?如果超過就按照單獨(dú)開票5%全額交稅?還是開票5%+3%免稅的收入超過45萬申報(bào)增值稅?
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過5000萬,所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請(qǐng)問如果今年把資產(chǎn)降下來,即不超5000萬的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長(zhǎng)做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
企業(yè)所得稅的是這么做的。
即使今年簽的項(xiàng)目、明年開票也需要按照政策來嗎?不按照合同來嗎?
今年簽的合同,明年開發(fā)票,按照明年的政策來。