你好,你們需要抵扣嗎?不抵扣的話直接建議退回,然后讓對方這個月重新開。
12月份收到對方單位開具的1張全電發票,是費用發票,增值稅專用發票,納稅人識別號是對的,發票勾選平臺也能勾選,但是公司名錯了一個字,款12月份已付,現在12月份收到這張發票該怎么辦呢,怎么做憑證?
12月份收到對方單位開具的1張費用發票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發票名字開錯了1個字,應該怎么做賬呢?
公司2023年12月支付一筆辦公用品費,收到對方單位開具的電子普通發票,但是把我公司的單位名稱開錯一個字,那應該怎么做賬呢?這張發票怎么處理呢?
2023年12月份我公司支付一筆辦公用品費,收到對方單位開具的全電發票,增值稅專用發票一張,稅號是對的,但是把我公司的名字開錯了一個字,應該怎么辦呢,會計分錄怎么做呢??
我們公司12月份收到1張運費發票是增值稅電子專用發票,單位名字開錯了1個字,款已支付,現在在做12月份的賬,該怎么做分錄呢?這張發票怎么處理呢?
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發五一的節費 問我是要在發工資的時候一起發還是五一假期給大家發好一些 我想問一下您怎么發比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個表第三、四、五行與生產經營活動有關的器具和飛機、火車、輪船外的工具、電子設備各怎么填寫呢?
2024年的年報是不是就報,2024年的12月的財報,一樣的數據,兩者有什么區別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
要抵扣,但是對方單位重開的話也是在1月份了,那12月份怎么做賬
那你認證了之后,你單位開紅字信息表,對方給你開紅字發票,再重新開, 借庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
這是費用發票,那這個月就先不抵扣,掛往來,下個月對方單位重新開具后再抵扣?這個稅號是對的,只是單位名錯了1個字也得重開嗎
是的是的,需要重新開。