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我們公司12月份收到1張運費發票是增值稅電子專用發票,單位名字開錯了1個字,款已支付,現在在做12月份的賬,該怎么做分錄呢?這張發票怎么處理呢?

2024-01-11 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-11 09:45

同學,正常做費用 發票,然后讓對方重新開具

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 09:46

比如 這張開錯的專用發票運費價款1000,進項稅額90,支付了1090元,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:02

借管理費用? 應交增值稅90 ??貸銀行存款1090

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 10:04

這是張錯的專用發票,怎么能做進項稅額呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:42

同學,費用 沒錯,稅額也沒錯,只是發票錯了,開了正確的放在后面就可以

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 11:16

這是專用發票啊,1月份重新開的專票放在12月份的憑證后面,抵扣進項稅額???

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:18

1月份開的只能在1月份抵扣,12月是待抵扣

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快賬用戶5947 追問 2024-01-11 11:22

收到12月份開錯的發票和1月份重新收到發票的完整的會計分錄是怎樣的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:27

借管理費用? 應交增值稅——待抵扣進項稅90 ??貸銀行存款1090 收到發票? 借應交稅費——應交增值稅(進) 貸應交增值稅——待抵扣進項稅

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你好正常按照這筆業務入賬然后把錯誤的發票退回去讓對方重新開正確的。
2024-01-11
同學,正常做費用 發票,然后讓對方重新開具
2024-01-11
你好 是什么地方寫錯了一個字?公司名字嗎?
2024-01-10
你好,你們需要抵扣嗎?不抵扣的話直接建議退回,然后讓對方這個月重新開。
2024-01-10
發票稅號開錯了,是不能認證通過抵扣進項稅額的 退給他們重新開 做進項轉出 借 應交稅費-進項稅轉出 貸 應交稅費-進項稅
2024-01-11
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