同學,正常做費用 發票,然后讓對方重新開具
12月份有一張電子票1000開錯了,1月份我沖紅這個1000元開錯的發票,要怎么做會計分錄!主營業務,和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務這邊怎么處理呢?
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發現,但是我已經在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發票又開了一張正確的,請問現在這兩張發票要怎么入賬呢?
5月份對方單位給我們開了一張發票,我們是購貨方,稅額已經抵扣,由于內容開錯,已申請開具紅字發票,6月份,紅字發票和藍字發票都收到了,紅字發票和藍字發票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現在賬務處理怎么做呢
12月份收到對方單位開具的1張全電發票,是費用發票,增值稅專用發票,納稅人識別號是對的,發票勾選平臺也能勾選,但是公司名錯了一個字,款12月份已付,現在12月份收到這張發票該怎么辦呢,怎么做憑證?
12月份收到對方單位開具的1張費用發票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發票名字開錯了1個字,應該怎么做賬呢?
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
比如 這張開錯的專用發票運費價款1000,進項稅額90,支付了1090元,怎么做分錄呢
借管理費用? 應交增值稅90 ??貸銀行存款1090
這是張錯的專用發票,怎么能做進項稅額呢?
同學,費用 沒錯,稅額也沒錯,只是發票錯了,開了正確的放在后面就可以
這是專用發票啊,1月份重新開的專票放在12月份的憑證后面,抵扣進項稅額???
1月份開的只能在1月份抵扣,12月是待抵扣
收到12月份開錯的發票和1月份重新收到發票的完整的會計分錄是怎樣的呢
借管理費用? 應交增值稅——待抵扣進項稅90 ??貸銀行存款1090 收到發票? 借應交稅費——應交增值稅(進) 貸應交增值稅——待抵扣進項稅