發票稅號開錯了,是不能認證通過抵扣進項稅額的 退給他們重新開 做進項轉出 借 應交稅費-進項稅轉出 貸 應交稅費-進項稅
對方開具的增值稅專用發票,我們是小規模納稅人,已經收到發票,2月份開的,把我司的公司名寫錯了一個字有影響嗎
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發票,現在發現發票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應該怎么操作
對方公司今年1月份給我們開了一張專票,我一直沒認證,現在認證的時候發現稅號是錯的,那我現在聯系對方紅沖,我用不用先開具紅字增值稅發票信息表,具體怎么操作對方問我?
12月份收到對方單位開具的1張全電發票,是費用發票,增值稅專用發票,納稅人識別號是對的,發票勾選平臺也能勾選,但是公司名錯了一個字,款12月份已付,現在12月份收到這張發票該怎么辦呢,怎么做憑證?
12月份收到對方單位開具的1張費用發票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發票名字開錯了1個字,應該怎么做賬呢?
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
我現在在做12月份的賬,這張開錯的發票還沒有做賬,認證抵扣,這張開錯的費用發票應該怎么入賬呢?
開錯了不能入賬的呀 要對方重新開一下
這張發票是 運費發票,增值稅電子專用發票,款已支付,得做賬啊,應該怎么做分錄呢?
你們可以把發票退給對方? 付給對方掛其他應收款? 要做賬也可以? 只是下個月要沖紅 要重新做 賬? ? 借:主營業務成本? ?應交稅費? 貸:銀行存款
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝