叫對方紅沖重新開就是了
我們給B公司開了一張發票,對方已抵扣、現在這張票要重開,對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表, 那我是不是就可以開一張負數發票出來,然后開一張正的就可以了?
全電發票模式下,對方單位給我單位開具了一張增值稅專用發票,但是發票抬頭開錯了,我們正要做賬還沒抵扣,該怎么辦呢?
2023年12月份我公司支付一筆辦公用品費,收到對方單位開具的全電發票,增值稅專用發票一張,稅號是對的,但是把我公司的名字開錯了一個字,應該怎么辦呢,會計分錄怎么做呢??
老師,我們買東西的,對方開給我們開的增值稅專用發票(不是全電發票)丟失了。我們企業該怎么抵扣、做賬呢?
老師。麻煩問下,我單位是購買方,銷售方要我們出具一份開具增值稅專用發票信表表,然后給我們開紅字發票,操作了購買方申請己抵扣,對應藍字增值專用發票信息,發票代碼,發票號碼怎么填不了呢
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
我看發票納稅人識別號是對的,但是單位名稱錯了一個字,在發票勾選平臺也能查到可以勾選,那也要讓對方單位紅沖重新開嗎
是滴,需要對方重開的