你好是的。就是這樣做
您好,我公司收到一張發票已經抵扣了,然后年底對方要折扣給我們,叫我們協助開張信息表他們開張紅字折扣發票,那我已經抵扣的了,又對方有張紅字發票,我怎么申報的?
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
我們是銷貨方,上個月給對方開了5張發票,對方已抵扣,這個月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
銷售方給開的進項發票已經抵扣,給我們開了2張專票,開票信息有誤,需要開紅字信息表。是不是紅字信息表也需要開4張,每一張專票對應一張紅字信息表
我們給B公司開了一張發票,對方已抵扣、現在這張票要重開,對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表, 那我是不是就可以開一張負數發票出來,然后開一張正的就可以了?
負數發票開-10萬,但是我重開的發票抬頭也換了,金額是20萬,那我是不是申報的時候只要交10萬的稅來算?
你好是的就是這樣子。