自動導入申報的話,沒關系的哈
請問下老師,我在申報7月納稅申報表時,把適用于13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的未開具發票金額填在了13%稅率的服務、不動產和無形資產未開具發票欄,請問現在要怎么辦呢
老師 我們單位是個體工商戶 申報增值稅的時候 只有服務 不動產和無形資產能填 然后貨物及勞務填不了 然后我們嗯 六月份開了一個銷售貨物的發票 這個數填不上去 怎么辦呢
老師,小規模報增值稅的時候出現這個界面,說我們再在稅務機關登記的是兼有貨物及勞務和服務、不動產和無形資產的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費是屬于我們主營業務收入是么?我們是服務行業
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發票,增值稅申報有貨物以及不動產服務都有數據,專管員現在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現在要申報,這兩個數據我要申報在哪個印花稅里。
老師,請問我上個月開了工程款的普票,以前增值稅申報的時候都是在貨物及勞務,這次數據出現在服務、不動產和無形資產那欄里,有什么問題嗎
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
好的,是沒什么區別嗎
是自動導入的
你問下12366也可以? 也有可能是你們那里改版了? 但是自動導入的一般沒關系的
好的,謝謝老師
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦