一這里填寫的是不動產銷售額,就是銷售房屋的,你們有銷售嗎?或者是銷售土地的也可以啊,沒有的就填寫零就行,這個不是出租。
老師,我們是專升本培訓機構, 小規模,客戶是在校專科大學生,都不需要發票, 錢收進公戶的,根據收據做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數和本年數 下面 分為 : 貨物及勞務;服務、不動產和無形資產 我應該將財務軟件里 利潤表重的營業收入,填在 申報表里的 貨物及勞務呢?還是 服務、不動產和無形資產呢?
老師,我們是專升本培訓機構, 小規模,客戶是在校專科大學生,都不需要發票, 錢收進公戶的,根據收據做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數和本年數 下面 分為 : 貨物及勞務;服務、不動產和無形資產 我應該將財務軟件里 利潤表重的營業收入,填在 申報表里的 貨物及勞務呢?還是 服務、不動產和無形資產呢?
老師,小規模報增值稅的時候出現這個界面,說我們再在稅務機關登記的是兼有貨物及勞務和服務、不動產和無形資產的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費是屬于我們主營業務收入是么?我們是服務行業
老師,這個要去哪里增加服,不動產和無形資產?網上有地方可以增加嗎?另外:他說我們在稅務機關登記的是貨物和勞務,這個是什么時候登記的?注冊公司的時候嗎?
建筑勞務公司,填小規模增值申報表的時候,因為屬于建筑服務應該把銷售金額填入服務、不動產和無形資產列,但是我提交以后,顯示我登記的是貨物及勞務增值稅納稅人。服務、不動產和無形資產數據應為0,這怎么弄
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
那老師我們開了一張5%的租賃費普票,填在哪一行?
季度30萬以內的,在第十行里面填寫的第二列。
我們3%的點和5%的點加在一起都沒超過30萬,在第十行這里填他們兩個的不含稅銷售額的合計數對么
對的,是的,是這么做的。
老師,這個第20行的金額是怎么算出來的?我們就開了兩張普票,一張1%的3680(含稅),一張5%的30000(含稅)
不含稅的銷售額乘以稅率,3%的按照3%來,5%的按照5%的來。
3643.56*3%+28517.43*5%么?那這樣的話,這個金額是不是不對了
是的,不對的,你自己修改。
老師,我們這個月稅一共是1%36.44+5%1428.57=1465.01.這個現在在應交稅費-未交增值稅貸方。 減免了這部分的科目是不是做一張憑證 借應交稅費-未交增值稅1465.01 貸營業外收入-稅金減免1465.01
不交稅的直接結轉到營業外收入就可以了。
那我這樣做科目也可以對么,只要轉到營業外收入就好了
是的,是這么做的。不需要你這么麻煩的。
好的,謝謝老師解答了好多問題,超有耐心~
不用客氣,工作愉快。