你好,收入做到23年,增值稅所得稅正常繳納。
東東老師,我們8月收到供應商印刷圖書的公司給我們開592000的發票我們8月11號給他付款。我看圖書今年4月份送到的,8月給他付款。我這次分錄怎么做呢?4月圖書入庫。8月收到發票給對方付款
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下,10月份的發票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發票應該如何處理?
2021年12月1號憑證,收到201380元采購發票入賬,2023年1月,稅務說這發票有問題要拿出來不能入賬,更改2021年年報,然后我們補繳了所得918,現在我該怎么做賬?麻煩老師指導下
老師,我們為了年底收錢,12月底給客戶開了預付款30多萬發票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
老師我們23年12月19號開票出去250546.38元專票,然后24年01月10號對方給我們付款,我分錄怎么做呢?我這收入做到23年?增值稅所得稅正常繳納?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
借,應收賬款99000 貸,主營業務收入98019.8 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)980.2
24年,收到款。 借,銀行存款99000 貸,應收賬款99000
我們是小規模,所以不用區分銷項吧
是的,小規模納稅人, 借,應收賬款99000 貸,主營業務收入98019.8 應交稅費-應交增值稅980.2