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老師我們23年12月19號開票出去250546.38元專票,然后24年01月10號對方給我們付款,我分錄怎么做呢?我這收入做到23年?增值稅所得稅正常繳納?

老師我們23年12月19號開票出去250546.38元專票,然后24年01月10號對方給我們付款,我分錄怎么做呢?我這收入做到23年?增值稅所得稅正常繳納?
2024-01-08 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-08 21:25

你好,收入做到23年,增值稅所得稅正常繳納。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:26

借,應收賬款99000 貸,主營業務收入98019.8 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)980.2

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齊紅老師 解答 2024-01-08 21:27

24年,收到款。 借,銀行存款99000 貸,應收賬款99000

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快賬用戶4752 追問 2024-01-08 21:42

我們是小規模,所以不用區分銷項吧

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齊紅老師 解答 2024-01-09 07:51

是的,小規模納稅人, 借,應收賬款99000 貸,主營業務收入98019.8 應交稅費-應交增值稅980.2

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你好,收入做到23年,增值稅所得稅正常繳納。
2024-01-08
同學,你好 按照19500入賬
2024-04-09
你好,十月份結應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 12月份借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費。
2022-12-19
你好,補充23年業務分錄。借應收賬款1,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,
2024-07-02
你好!你提前開票了,就要在開票的時候確認收入 借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 同時,建議做第二年和第三年的負數不開票收入 然后在第二年和第三年去攤銷,確認無票收入
2024-08-21
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