你好,這屬于須開發(fā)票嗎?當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票未回,當(dāng)月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來(lái),如果對(duì)方開了發(fā)票回來(lái),我又應(yīng)該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師好,請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
2021年12月1號(hào)憑證,收到201380元采購(gòu)發(fā)票入賬,2023年1月,稅務(wù)說(shuō)這發(fā)票有問(wèn)題要拿出來(lái)不能入賬,更改2021年年報(bào),然后我們補(bǔ)繳了所得918,現(xiàn)在我該怎么做賬?麻煩老師指導(dǎo)下
老師您好我問(wèn)的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說(shuō)有疑點(diǎn),我們報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會(huì)計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來(lái)了,會(huì)計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報(bào)稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒(méi)有改過(guò)來(lái),我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,我有個(gè)問(wèn)題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對(duì)公賬戶,開了一張發(fā)票1萬(wàn),但是前會(huì)計(jì)沒(méi)建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤(rùn)-1260,其他都沒(méi)數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問(wèn)題來(lái)了:24年1月收到了12月開的1萬(wàn)發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
當(dāng)時(shí)就入賬了,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2023年1月我該怎么做賬
你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
應(yīng)該就是別人虛開我們的發(fā)票
然后2022年10月以前是小規(guī)模,10月以后是一般納稅人,快帳系統(tǒng)當(dāng)時(shí)小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我現(xiàn)在該怎么做分錄?
上面寫了分錄了,看一下的。
快帳系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我該怎么做
快帳系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我該怎么做?我是做到2022年12月賬里對(duì)吧?然后更正申報(bào)不做到2023里面
然后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。,是這樣嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
因?yàn)楦哪陥?bào)時(shí)候營(yíng)業(yè)成本不夠減只有199911.52,所以就成本減了161104,銷售費(fèi)用減了40276,所以調(diào)整又設(shè)計(jì)銷售費(fèi)用了?怎么處理?老師建議我最好在哪個(gè)季度改賬最好?
你好今年的第一季度。
2022年的賬和報(bào)表都不用改嗎?那個(gè)銷售費(fèi)用40276怎么調(diào)整?
對(duì)的,是的,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
你好,我還是想做到2022年12月賬里面可以嗎?然后財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào),2023年就不變
可以的,可以這么做的。
這樣的話我在做匯算清繳的時(shí)候也不用在在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)30欄提現(xiàn)了對(duì)吧?
你好。不可以的,你調(diào)整的是2021年的不是嗎?你這個(gè)成本做到了哪一年,只要是2021年的就不可以的,然后如果是2022年的話,你可以直接做到當(dāng)月的成本里面,就不需要調(diào)整匯算清繳。
我沒(méi)有明白啊,2021年更改了年報(bào),繳納了918所得稅,2022年12月了做以前年度損益調(diào)整分錄,2023年3月做2022年匯算清繳就正常做,我不用調(diào)整匯算清繳表了,我是這么思考的
可以啊 你修改了2021年的,可以不用修改2022年的。