同學你好,根據會計準則規定閑置的固定資產仍然需要計提折舊喔
老師,我問下,如果單位目前只生產一種產品,那么車間用到的機器可能不會全都用到,但是機器每個月都是要折舊的,那么車間里沒用到的機器的折舊該計入哪里?
你好老師,我們公司有一個生產車間停產了,以后估計都不生產了,機器設備還要計提折舊,那折舊的數據我每月還是放到該車間的生產成本里面嗎?還是轉到管理費用折舊科目里面?
每月計提的車間機器折舊及水電費但不是每月都生產我計入了制造費用,月末我結轉成本了,到了12月份發現生產成本還是有很多,這個要結轉到管理費用嗎
老師,我公司上個月成立的時候買了一批電腦,財務部兩臺,生產部兩臺,公司還沒生產,沒有收入和成本,就發生了一些費用,那我這個月計提折舊怎么計提?
上午好老師,請問一般納稅人,生產型小企業,已經半年多沒有生產也沒有收入了,目前就是完全停產狀態,老板說準備注銷,每個月基本上零申報,那固定資產折舊還提嗎,人員工資費用沒有發,也要計提嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
沒有收入,每月計提折舊產生費用稅務局查我公司
稅務上沒使用的固定資產可以不折舊,然后會有會稅差異,需要在期末計算對應的遞延所得稅資產
那我現在在賬務處理上還需要計提折舊嗎?
財務賬上要處理的哈
財務怎么處理?麻煩老師詳細說明一下。
賬上根據公司對固定資產分類,考慮殘值率后直接按月計提就行
意思就是不管公司有沒有收入,都要按月計提是怎么理解嗎?
對的,是這個意識哈