你可以折舊做管理費用折舊費下面
老師,我問下,如果單位目前只生產一種產品,那么車間用到的機器可能不會全都用到,但是機器每個月都是要折舊的,那么車間里沒用到的機器的折舊該計入哪里?
我們公司是做工程的,有一些機器設備是個別工地上用到的,但是這個月開的發票,用不到這些機器,但是機器確實每個月都需要折舊,那這部分折舊該怎么計提呢,計提到哪里去(以前用到機器的時候是作為工地成本折舊的)
你好老師,我們公司有一個生產車間停產了,以后估計都不生產了,機器設備還要計提折舊,那折舊的數據我每月還是放到該車間的生產成本里面嗎?還是轉到管理費用折舊科目里面?
每月計提的車間機器折舊及水電費但不是每月都生產我計入了制造費用,月末我結轉成本了,到了12月份發現生產成本還是有很多,這個要結轉到管理費用嗎
老師你好,我購買了一個機器呢,他120萬,我每個月都從公賬轉3萬里面,就拿這筆錢支付給對方,那我做兩筆是一個支付機器的費用,一個是購入機器的分錄,那還有一個是什么分錄?我是不是到時候交完這個款了,要做一個固定資產折舊啊?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
但是是車間的固定資產也做管理費用?因為可能這個月沒用到這個機器,下個月用到這個機器了。
這個不需要用設備折舊是可以做管理費用,折舊費,你要是這樣,可以掛制造費用下面,結轉到生產成本-制造費用下面掛著就可以
不過這樣折舊費還是需要攤銷到你產品的成本下面
老師,如果放到制造費用,那攤到其他產品上,這個成本不是不準了?
你這個是等生產這個a產品 用到a設備的時候這個折舊算a產品下面
生產成本可以有期末數這個
就是我先放到制造費用,然后以后有生產a產品再攤過去?
我是說車間的固定資產,假如我這個月只生產a產品,但是只用到了甲的固定資產,但是車間的乙固定資產沒用到,那這個月的乙固定資產的折舊怎么弄?
你這個做制造費用/管理費用 貸累計折舊乙 ,是結轉到生產成本-制造費用乙折舊放著,不 處理,不攤銷
那乙的折舊什么時候處理和攤銷?
等有生產xx產品用到乙的時候再處理攤銷
那如果以后都不生產這個產品了呢?
管理費用 貸累計折舊
還是接上個問題,那么車間工人假設一共有20人,有18人是固定在車間流水線上做的,但是有2人她可能有時候是流水線上做的,有時候是拖地板,打雜的,那么這2個人打雜的工時計入到哪里啊?
那個折舊的如果以后計入到管理費用的折舊,那么以后可能多個產品,是平均給他分攤進去?
做制造費用工資,這個月末攤銷到產品 成本下面,個折舊的如果以后計入到管理費用的折舊不分攤了,
不分攤攤到哪個產品上,如果以后沒這個產品?車間打雜工人不是做管理費用工資?
車間打雜工人 要是你們車間停工 那可以做管理費用 工資下面
不停工,只是有時候拖地,又是流水線上工作
這個做制造費用,之后攤銷到產品成本下面就可以
是平均攤?還是按照什么攤?
按你們公司投入原材料或者機器工時等分配看那個可以訂下來就那個為分配依據