你好,同學 借管理費用-2000 貸累計折舊-2000
去年的賬,我計提基金管理費,當時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,跨年了,發現計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應付款2000,貸:以前年度損益調整2000,借:以前年度損益調整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調整多計提的2000元,這樣做對嗎?
老師你好,我社保記賬借管理費用2000,貸應付職工薪酬2000,借應付職工薪酬2000,貸銀行存款?,F在管理費用要沖1000,由個人交回,我該怎么記賬
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
老師,我們以前年度多計提的折舊,沒有以前年度損益調整這個科目可以這樣沖嗎?借:銷售費用—2000貸累計折舊—2000,借:利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費用2000
老師,管理費用多提折舊2000元,應該怎么沖?借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元么?
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
公司簽訂私車公用合同租法人車,如果月租金500元,按月支付租金,銀行轉賬支付備注寫什么合適?還用寫收據嗎?
1、這個月公司岀口收入約59萬,岀口退稅率13%,岀口退稅那就是77004.3元 2、本月進項稅約38萬,銷項稅30萬,有留扺68955元,那本月是不是只要交外銷附加稅? (77004.3-68955=8049.3元, 再用8049.3*(5%+3%+2%)=804.86元,那是不是本月只要交804.86元附加稅千?對嗎?老師 分錄怎么做? 對嗎? 分錄怎么做?借
老師,有限公司營業執照有到期日嗎
自收自支事業單位的經營收入,是否需要上繳財政?有沒有相關的文件
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師我們是新公司 去稅務局領取電子發票 額度 需要什么資料
以前年度抵扣的發票。我這個月進項稅額轉出。本月進項票多,是不是以前這個轉出。不需要補稅?
銀行存款日記賬和對賬單是什么意思?銀行存款的日記賬在電腦里,是不是就是銀行的明細科目?
老師您好,24年末暫估了成本,匯算之前沒有收到成本票,可能5月后到票,匯算時可以不調增嗎,謝謝老師
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結轉到本年利潤里了
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結轉到本年利潤里了
如果已經結轉本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結轉到本年利潤里了
如果已經結轉本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
如果已經結轉本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結轉到本年利潤里了
需要的,學員,老師有發具體的沖銷分錄,有收到嗎