借應付職工薪酬1000貸管理費用1000。
收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬—社保 借:應付職工薪酬—社保 貸:銀行存款 我給員工交社保是公司的費用,所以記在管理費用 我算出來了應該交的社保是多少,我還沒交欠著員工的,應付職工薪酬 我交上了,不欠員工的,應付職工薪酬 我公戶交的錢,銀行存款 對嗎?
老師你好,調整20年養老保險單位部分,單位管理費用要沖回1000,這1000要從個人收回來。我該怎么調整。之前記賬是借管理費用2000貸應付職工薪酬2000,借應付職工薪酬2000,貸銀行存款。
老師你好,我社保記賬借管理費用2000,貸應付職工薪酬2000,借應付職工薪酬2000,貸銀行存款。現在管理費用要沖1000,由個人交回,我該怎么記賬
老師好 繳納社保 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 現金流的話是只要做借:應付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬都要做?
殘疾人就業保障金的數據從哪里得知,上年在職職工人數,工資總額
非樸老師勿擾,成本核算制度發你郵箱了,收到請回復,今天我再發一份,請看看合適嗎
老師,請問匯兌損益月標的發生額是負數,是不是代表有收益,做賬沒計入財務費用,這樣的話利潤表要怎么處理呢,謝謝
請問貿易公司能銷售混凝土嗎,開混凝土發票
公司餐飲費的稅前扣除標準?
老師你好,老板買了一輛車,裸車是56萬,不含稅495575.22元,稅金64424.78元,車輛購置稅:49557.52元,請問老師分錄怎么寫呀?
老師,請教一下,公司沒實繳的注冊資本進行減資,如5月份減資公告,債務清償情況說明書,是哪個月報表為起點,哪個月報表為終止[抱拳]
老師,我有個問題,如果這個月開票出來的都是負數,可以嗎,申報表上怎么體現呢
公司購買了手表單價1000多,本是要送人,沒送,開的專票,這個怎么入賬,
公司是2022年成立的,注冊資金什么時候必須得實繳完?
那我要掛在其他應收款1000。怎么記賬
借其他應收款1000貸應付職工薪酬1000。
老師,完整的分錄是不是借應付職工薪酬1000,貸管理費用1000。借其他應收款1000,貸應付職工薪酬1000,
是的,你的理解是正確的。
都是藍字嗎,用紅字沖不行嗎
都是藍字,你想用紅字沖也可以啊,都是一樣的。
老師紅字怎么做
你上面寫的分錄借貸相反,金額用紅字。
那還是用藍字剛一些吧
都可以,兩種都是正確的。