借:利潤分配—未分配利潤?-2000 貸:貸累計折舊? -2000
去年的賬,我計提基金管理費,當時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,跨年了,發現計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應付款2000,貸:以前年度損益調整2000,借:以前年度損益調整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調整多計提的2000元,這樣做對嗎?
老師,您好,我在21年1月寫分錄:借以前年度損益調整2000管理費用1000貸累計折舊3000.借利潤分配未分配利潤3000貸以前年度損益調整,這個在1月報表中怎么體現呢
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發現上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,使用小企業會計準則,假如在2021年度匯算清繳后在2022年補提了2021年折舊,分錄如下,那做明年的2022年度匯算清繳時需要注意什么,需要納稅調整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調整 2000 貸:累計折舊 2000 2、借:利潤分配----末分配利潤 2000 貸:以前年度損益調整 2000月
老師,我們以前年度多計提的折舊,沒有以前年度損益調整這個科目可以這樣沖嗎?借:銷售費用—2000貸累計折舊—2000,借:利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費用2000
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關的500管理費用做營業外支出了,匯算填表在營業外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關單,是不是只能視為內銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應稅憑證名稱應該填什么
老師,不用銷售費用這個科目了,直接把銷售費用—2000記利潤分配—未分配利潤,這樣也不用把銷售費用再結轉到利潤分配—未分配利潤了對嗎?
直接調整利潤,不用再用銷售費用