沒有報關單, 是只能視為內(nèi)銷了,報無票收入。
老師,如果出口的商品有報關單,但未取得進項發(fā)票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報關單,但是已經(jīng)出口了,這種要做視同內(nèi)銷是嗎?兩者是這樣的區(qū)別嗎?
老師請教一下,我們公司收了一般預收款,但是沒有開票,想先做一部分無票收入申報。那是不是賬務處理也要將預收款確認為銷售收入?還是只申報納稅就行?
一般人出口企業(yè),20年掛的外國預收賬款10萬,有報關單,實際業(yè)務也發(fā)生了,但是一直沒報收入,23年3月補開的0稅率發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票,3月暫估了,是不是進項發(fā)票要普票就可以,因為也不涉及退稅,如果開了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關,報關沒有報關完畢,只有報關了5單,還有3單應該這個后面出出關,但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,我想問下,1.如果報關了,外匯一直沒收款,需要到外匯管理局報備嗎。2.如果只是單純的收匯了,沒有報關,這個也需要報備嗎。3.收匯和報關差多少美金可以呢
出口退稅,去年12月份的進項發(fā)票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費計入哪里?
村級集體經(jīng)濟組織入賬跟小規(guī)模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發(fā)票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總?cè)藬?shù)六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據(jù)或數(shù)據(jù)給代賬公司,現(xiàn)在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!