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老師,如果出口的商品有報關單,但未取得進項發票,所以不能退稅,這種收入做免稅處理。如果小東西沒有報關單,但是已經出口了,這種要做視同內銷是嗎?兩者是這樣的區別嗎?

2020-12-07 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-07 09:58

有報關單,能證明貨物出口,因沒有取得進項發票,可以選擇免稅和視同內銷。 沒有報關單,不能證明出口,所有視同內銷處理

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:01

有報關單,能證明出口的,可以做免稅也可以視同內銷是嗎?但是內銷不是要有買家嗎,上次一個老師這樣告訴我的。還是只要是有報關單,沒有取得進項發票的,可以選擇免稅也可以選擇視同內銷,隨便選呢

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:05

有報關單,免稅和視同內銷,企業自己選的 視同內銷,不一定有買家的,不如饋贈的,員工獎勵等都屬于視同的內銷

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:08

有報關單的,如果沒有內銷權限的出口企業也可以視同內銷處理嗎?

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:09

還有羅老師,做免稅或視同內銷時,沒有取得進項票的,還要做進項轉出嗎。

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:10

對,不管是否有內銷權,也可以選擇視同內銷,繳納增值稅; 沒有取得進項,不用進項轉出,比如取得增值稅普通發票

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:13

謝謝羅老師,那沒有進項,依據什么繳納增值稅呢 (一般納稅人)

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:14

視同內銷出口業務人民幣金額/1.13*.13=繳納的增值稅

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:17

哦哦,跟正常的一樣的。那如果沒有內銷權限的企業,有除了出口認證的進項之外,還有其他發票是進項票的,這個進項票可以抵扣視同內銷的稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:18

可以,只要是與生產經營有關的進項,都可以認證抵扣的

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:20

也就是說話別的進項票先記入“待認證抵扣 ”,等抵視同內銷或免稅時再認證使用,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:21

可以直接認證,形成留抵稅額

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:22

那認證時勾選認證不抵扣嗎,好像不對,勾選認證不抵扣以后就不能用了是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:23

認證抵扣啊,直接形成留抵稅額

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快賬用戶7367 追問 2020-12-07 10:24

懂了懂了,謝謝羅老師耐心的解答!

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齊紅老師 解答 2020-12-07 10:25

不客氣的,不客氣的

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有報關單,能證明貨物出口,因沒有取得進項發票,可以選擇免稅和視同內銷。 沒有報關單,不能證明出口,所有視同內銷處理
2020-12-07
你好,出口貨物一般都是免稅的。
2024-04-22
做免稅處理就可以這個,
2020-11-25
同學你好 這個可以的 繳稅就行了
2021-08-23
同學你好,進項發票已經認證勾選了嗎?如果沒有,那就把7月份更正,8月份在申報出口退稅
2023-09-05
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