同學你好,出現負數是可以在電子稅務局申報的
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業務),賬里要怎么做會計分錄,才不會影響專票的營業收入和應交稅費,因為專票部分是正常繳納稅金的,會計分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業收入和應交稅金?正常做一筆負數和一筆整數就互相抵掉了,賬里體現不出專票部分的營業收入和應交稅費開始專票那部分是繳納增值稅,你這樣做一正一負不是相互抵掉了,不能提現專票應交增值稅的金額了,我現在申報扣第三季度專票的稅金,10月份按銀行回單做繳納增值稅,那不是負數了,因為這樣一負一正相互抵掉了,賬里的應交稅費是0元
12月開了9萬的專票,1月客戶說不要專,要普票。那我1月紅沖,再開9萬的普票,不開其他票。這樣報1月增值稅時候,專項那里是負數,普票那里是正數,但是最終會抵消。這樣專項那里出現負數。我可以在電子稅務局報嗎?還是只要出現負數,不管最后交稅金額是不是負數,都要去現場報稅
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報的時候一表集成的,3%的那個發票數就填在了未達起征點里,不交稅,只交了3%專票那張發票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達起征點都不交增值稅嗎?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
但是會鎖吧?
當月紅沖,就算不開正數發票。都是負數。也可以報嗎?不會鎖嗎
不會鎖,只要不是長期負數就可以
這樣啊,我記得以前要去現場報稅
沒有問題的,可以正常操作
好的謝謝
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