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已抵扣的固定資產清理報稅的時候按照13個點報未開票收入 但是賬務處理是按照固定資產清理走的 這就會導致增值稅和企業所得稅的營業收入對不上該怎么處理呢

2024-01-05 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 17:16

調整賬務處理:將固定資產清理的賬務處理進行調整,將已抵扣的固定資產清理收入納入營業收入,同時相應調整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業所得稅的營業收入一致。 重新報稅:如果發現已抵扣的固定資產清理收入未按照規定報稅,可以向稅務機關申請補繳稅款。同時,需要相應調整財務報表和申報表中的營業收入數據。 審計調整:如果企業所得稅需要進行匯算清繳,可以通過審計調整的方式解決增值稅和企業所得稅的營業收入對不上的問題。在審計報告中說明調整的原因和金額,并按照審計報告進行調整。

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調整賬務處理:將固定資產清理的賬務處理進行調整,將已抵扣的固定資產清理收入納入營業收入,同時相應調整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業所得稅的營業收入一致。 重新報稅:如果發現已抵扣的固定資產清理收入未按照規定報稅,可以向稅務機關申請補繳稅款。同時,需要相應調整財務報表和申報表中的營業收入數據。 審計調整:如果企業所得稅需要進行匯算清繳,可以通過審計調整的方式解決增值稅和企業所得稅的營業收入對不上的問題。在審計報告中說明調整的原因和金額,并按照審計報告進行調整。
2024-01-05
你好,你修改一下你的賬務處理,借銀行存款待固定資產清理應交稅費 你把這個固定資產清理改成其他業務收入。
2023-07-17
您好,不可以呀,主宮業務收入是廣告宣傳費等計算基礎,而處置固定資產不是,這樣的分錄不行的哦
2023-09-26
?你好;? ? ? 是? 的。 這個就是會對不上 ; 是正常的??
2022-06-02
那個很正常的,稅務和會計做賬本身就存在差異
2024-10-11
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