同學(xué)你好,在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)適用填寫。
請問老師,小規(guī)模納稅人不開票收入如何填寫增值稅申報(bào)表
老師請問小規(guī)模納稅人以前增值稅申報(bào)表減免稅申報(bào)表那里選小規(guī)模納稅人減按1%征收,現(xiàn)在選哪個(gè)了?
請問老師,小規(guī)模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因?yàn)闇p免政策,附加稅中的教育費(fèi)減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計(jì)算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(如圖3)
請問老師 小規(guī)模納稅人3%減按1% 開了增值稅發(fā)票,請問如何申報(bào)?哪一份附表也需要填寫?
您好,請問,小規(guī)模納稅人開增值稅專票,有些開的3%稅率,有些開的1%稅率,減按1%稅率的要怎么填寫申報(bào)表呢?
生產(chǎn)渠道營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機(jī)械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計(jì)稅是不是好一點(diǎn),因?yàn)槲覀冮_出的是9的專票,機(jī)械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養(yǎng)老保險(xiǎn)訂方向,應(yīng)該是哪里的
老師您好,開票現(xiàn)代服務(wù),藝術(shù)裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報(bào)表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計(jì)稅劃算
公司有個(gè)同事用自己的賬戶轉(zhuǎn)賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個(gè)同事旗下沒有掛其它應(yīng)收和其它應(yīng)付
水利建設(shè)專項(xiàng)收入屬于稅收嗎?
這幾張表逐一過一下,沒有的內(nèi)容就點(diǎn)擊確認(rèn)。有問題系統(tǒng)會提醒。
老師我想問的是,3%減按1%的稅額如何填寫?
同學(xué)你好,減按1?%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》本期應(yīng)納稅額減征額”?及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次