你好,不是差額交稅的最后一個(gè)表格不用填寫的。你開了專票,這個(gè)需要正常繳納增值稅,不需要填寫減免明細(xì)表。
老師,2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開具普票免掉的稅款,,是不是應(yīng)該要計(jì)入營業(yè)外收入,計(jì)征所得稅的? 增值稅申報(bào)表,減免稅表填寫了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個(gè)所得稅不免的吧?
老師,你好,我這一個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填列嗎?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報(bào)表
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人開了專票,正常需要繳納增值稅和附加稅,但是因?yàn)闇p免政策,附加稅中的教育費(fèi)減免了(如圖1),那附表一中的“應(yīng)稅行為3%扣除計(jì)算”列需要填寫嗎?(如圖2)還是說需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(如圖3)
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問C是為什么錯(cuò)了?
個(gè)體工商戶開具1稅點(diǎn)專票,對(duì)方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊(cè)子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
那也就是附表一和減免稅申報(bào)明細(xì)表都不用填寫是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。