同學(xué)你好,如果之前計(jì)提了增值稅,不需要交稅時(shí)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的;不免企業(yè)所得稅的;
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師,就是小規(guī)模開(kāi)普票免增值稅,這部分減免的稅金走營(yíng)業(yè)外收入,是不是要交所得稅呢?
老師,2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開(kāi)具普票免掉的稅款,,是不是應(yīng)該要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)征所得稅的? 增值稅申報(bào)表,減免稅表填寫(xiě)了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個(gè)所得稅不免的吧?
小規(guī)模開(kāi)的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對(duì)嗎
老師 這個(gè)小規(guī)模增值稅免稅政策,至今年年底,既然已經(jīng)是免稅了,減免的1%的增值稅是不是不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了?申報(bào)表填哪里
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
如果沒(méi)有計(jì)提增值稅呢?開(kāi)票時(shí)也是免稅的?
你說(shuō)的計(jì)提是指賬上計(jì)提吧,一般做賬都是按發(fā)票做,免掉的稅款,發(fā)票的購(gòu)貨方也不會(huì)給錢我公司
同學(xué)你好 沒(méi)有計(jì)提,是不需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的;因?yàn)橘~并沒(méi)有體現(xiàn)這部分稅款;免稅發(fā)票的分錄是不做增值稅的,分錄 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不涉及到稅,出不涉及轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
那由于這個(gè)政策免掉的這個(gè)稅款,在做所得稅匯算清繳時(shí),是否需要調(diào)增所得稅收入額?賬上不動(dòng),只是所得稅申報(bào)表調(diào)一下,因?yàn)樵鲋刀惷猓](méi)有說(shuō)所得稅免?
同學(xué)你好,是需要調(diào)整收入額交企業(yè)所得稅的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;